7月1日,陜西有色金屬集團召開內部控制體系優化成果匯報暨驗收會。集團公司黨委副書記、董事、總經理莫勇主持會議并講話,集團公司領導霍學杰、李慶臻、趙黎明、蘇旭盛出席會議。
奠定堅實制度基礎和管理保障
會議聽取了中介機構關于集團公司內控體系優化成果的專題匯報,就總部內控體系優化成果進行了討論,一致通過了該成果驗收,標志著集團內控體系工作取得階段性重要成果,在完善現代企業治理、提升風險防控能力方面邁出了關鍵一步,為集團公司持續健康發展奠定了堅實的制度基礎和管理保障。
強內控、防風險、促合規、提效能
集團總部內控體系成果的核心是要構建全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制,落實“強內控、防風險、促合規、提效能”的管控目標。本次總部內控體系的建成,是貫徹集團“1641”精益管理體系中“管理體系”的核心內容?!秲瓤毓芾硎謨浴穼⑹羌瘓F管理體系執行的“說明書”和培訓“教科書”。
“五位一體”助推“質效量”倍增打造世界一流目標
一是明確內控管理職責,由資產財務金融部為內控組織牽頭部門,審計監督內控部為內控有效性評價部門。二是明確內控長效更新機制,建立年度審查和3年大優化機制,確保內控體系高度契合集團發展要求。三是明確制度、內控、合規、信息化、監督“五位一體”體系化發展內容,助推集團公司實現“質效量”倍增計劃和打造世界一流企業的戰略發展目標。四是加快成果推廣,分層級開展,提高認識、把握要點,充分理解內控要求,相關部門按既定計劃積極推進權屬單位內控體系優化工作。五是要加速信息化建設,各部門優化業務表單并嵌入系統,積極對標學習優秀企業的管控經驗。六是要加強執行力度,各部門要嚴格依據手冊執行業務流程,強化過程記錄與問題反饋機制。七是要強化內控體系評價,相關監督部門定期開展內控有效性評價,確保內控體系持續更新。
集團公司總審計師、總法律顧問、有關部室負責人和中介機構代表參加會議。